Q:營(yíng)業(yè)執(zhí)照上所有信息變更了,稅務(wù)可以注銷嗎?
A:營(yíng)業(yè)執(zhí)照是變更,那稅務(wù)也要變更
Q:?同樣兩個(gè)股東,法人不一樣注冊(cè)同行業(yè)公司,后面還有業(yè)務(wù)往來(lái),這樣行不行?
A:只要不違法,怎么樣都可以,關(guān)聯(lián)企業(yè)是合法的,利用關(guān)聯(lián)交易從事違法活動(dòng)才違法。
Q:老師,注冊(cè)資本一千萬(wàn)能不能改一百萬(wàn)?改后注冊(cè)資本的印花稅是不是可以少繳納呢?
A:可以改,資本印花稅是實(shí)收資本繳
Q:老師,AB兩個(gè)老板分家了,A老板注冊(cè)公司單做,B老板繼續(xù)經(jīng)營(yíng)原公司,共同分了債務(wù)和貨物,現(xiàn)在把債務(wù)還清了,A老板要B老板把他分的貨物發(fā)票開過(guò)去,因?yàn)榉旨曳值呢浳镞M(jìn)項(xiàng)票都開在B公司,這個(gè)該怎么做???B公司開出去是銷售,但是以進(jìn)貨原價(jià)格開出去的,也沒(méi)有利潤(rùn),這個(gè)賬怎么處理呢?
A:按發(fā)票金額確認(rèn)收入與成本、銷項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng)。
Q:老師,A公司轉(zhuǎn)給我公司的貨款,有一部分是給中間人的返利,我們?cè)趺醋鰬{證?
A:按業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生情況處理,除非業(yè)務(wù)是非法的。返利的就做費(fèi)用,最好能讓獲利人開票進(jìn)來(lái)。
Q:老師您好,我們公司20年度沒(méi)有計(jì)提所得稅,但是21年交了20年的所得稅,把這個(gè)所得稅費(fèi)用提在21年度可以嗎
A:不可以,會(huì)計(jì)講權(quán)責(zé)發(fā)生制,要做以前年度損溢調(diào)整
Q:老師,你好我們公司有幾個(gè)員工是兼職,我們發(fā)的勞務(wù)費(fèi)但是沒(méi)給代扣個(gè)稅也沒(méi)申報(bào),那我想給其按工資薪金申報(bào)是否要簽勞動(dòng)合同
A:按工資薪金就要?jiǎng)趧?dòng)合同
Q:麻煩問(wèn)一下,公司繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算時(shí)填寫期間費(fèi)用明細(xì)表時(shí)計(jì)入哪個(gè)明細(xì)里,是職工薪酬嗎
A:是的
Q:請(qǐng)問(wèn)個(gè)人出租住房給公司,公司代開房租發(fā)票,需要繳納什么稅,稅率又是多少呢?
A:代開時(shí)正常是增值稅、個(gè)人所得稅,增值稅是3%或0,看金額,個(gè)人所得稅也要看金額
Q:你好,老師我們簽的合同業(yè)務(wù)內(nèi)容是有代墊款和技術(shù)服務(wù)費(fèi),但是我們開的發(fā)票都是技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,屬于虛開嗎
A:代墊款不用開發(fā)票
Q:請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備的一直沒(méi)核過(guò)資源稅,但今天專管員跟我說(shuō)拿著排污許可證之類的資料去稅務(wù)局看看該不該交,我們應(yīng)該去嗎?如果該交會(huì)補(bǔ)交以前的嗎
A:肯定要去,存在補(bǔ)交的可能性。
Q:老師 電子普通發(fā)票的離線金額能在電子稅務(wù)局直接申請(qǐng)改嗎
A:不可以
Q:老師,請(qǐng)問(wèn)19年6月是小規(guī)模納稅人,7月升至一般納稅人,5月勾選的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,后面在7月以后的增值稅報(bào)表里就沒(méi)體現(xiàn)出來(lái),所以一直未能抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況能用什么方式再次申請(qǐng)抵扣?就只能轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎?
A:前面申報(bào)填報(bào)有錯(cuò),進(jìn)行更正申報(bào)。如果不想更正就賬上直接做轉(zhuǎn)出。